国调办对我市南水北调干线征迁资金进行内部审计
按照国务院南水北调办公室安排,
审计组对新乡市及辉县市、凤泉区2010年度移民征迁资金情况进行了审计,并抽查了部分报账单位。通过查看内部管理制度、投资计划、批复文件,施工合同(协议)、验收报告、会计账簿、凭证、报表、银行对账单、核销、结算手续等会计核算资料,重点检查了计划管理、资金支付程序、资金支付进度、会计基础工作、报账单位管理以及历次审计、检查问题整改情况等方面的情况。在新乡市、辉县市、凤泉区南水北调办公室的积极配合下,审计工作顺利完成。
审计组对我市资金管理使用工作总体情况表示满意,对其中存在的问题提出了整改意见。省移民办鲁慧处长强调指出,各单位要结合此次审计中提出的问题,扎实做好移民征迁资金清理自查工作。从合同管理、资金管理、会计基础工作以及审计、检查问题整改等方面认真梳理自查,避免公款私存、大额支现等严重违反财经纪律现象及多头开户等资金管理风险现象的发生。杜绝假发票报销、核销手续不规范、费用分摊不合理等现象发生。保证合同执行、变更均以审批的实施方案和投资计划、变更审批程序为依据,做到资金拨付按照实施方案和投资计划下达,经费支出符合财经制度的要求,确保各项资金支付和各种费用支出资料的真实、完整和齐全。
市南水北调办常务副主任郭树东对审计组来新检查表示感谢。他说,审计组的检查是及时的、必要的,我们要利用这次机会,认真查找工作中的薄弱环节,不断总结工作中的经验教训,提高我市南水北调移民征迁资金管理工作水平,保证移民征迁资金的安全、高效实施。
编辑: